区金控公司来我公司进行内部审计交流

2019-02-13 16:15:32

为了进一步推动内部审计工作,2月13日下午,区金控公司副总经理秦海翔携内审部负责人至我公司进行内部审计工作交流,我公司副总经理全之勇陪同接待,内审部全体人员参加此次会议。

会上,双方各自介绍了内部审计工作开展的总体情况和遇到的问题,并对不同经营管理模式下如何正确有效的开展内部审计展开了深入讨论。双方还就区属国有企业内部审计工作的重点任务和长远目标,以及应当在企业中发挥的作用交换了意见。制度建设的完善是企业长远发展的基础,也是内部审计工作开展的重要依据,《企业规范化管理简明手册(2018版)》是我公司2018年编印的管理制度汇编,区金控副总秦海翔也对制度建设的各方面工作提出了宝贵意见。

通过此次交流,双方深入交流工作中的成绩和困惑,互相取长补短,对我公司的内部审计工作的理论和实践起到积极的推动作用。

(内部审计部)

blob.png