区交投公司积极谋划2018年内审计划, 内审工作有序开展

2018-02-27 17:00:54

近日,区交投公司精心谋划、统筹制定了2018年度内部审计工作计划,现已下发公司各部门和各直属公司。

公司2018年度内审工作计划是以区政府《关于进一步加强区属国有企业内部审计工作的意见》(吴政发﹝2017﹞131号)为指导,结合区国资、公司董事会和监事会要求,紧密围绕公司经营发展,推进内审全覆盖,通过发现问题、解决问题,旨在进一步规范公司治理结构,提高公司经营管理水平和效益。

内审计划确定于2018年上半年依次对交投公司及4个直属公司2017年度的财务收支情况进行审计,以及对总投资约4.19亿元的13个建设项目工程结算进行扎口送审,同时配合监事会开展国企改革背景下公司制度建设与落实情况等专项检查工作。内审计划同时对内审工作在建立健全内部审计工作机制、注重审计质量、切实发挥审计成效等三个方面提出了具体明确的要求。

(区交投公司)